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Gestión de órdenes de pago: verificación y liberación

Guía interna para verificación, autorización y liberación de órdenes de pago.

Gestión de órdenes de pago: verificación y liberación

Procedimiento para validar, autorizar y liberar órdenes de pago cumpliendo segregación de funciones.

Verificación

  1. Verificar identidad del ordenante y documentación.
  2. Revisar límites operativos y alertas de riesgo.
  3. Confirmar datos bancarios (IBAN/CLABE, BIC/SWIFT).

Autorización

  1. Aplicar doble aprobación con token físico o app (MFA).
  2. Registrar bitácora y evidencias.

Liberación

  1. Ejecutar en Core > Pagos > Enviar.
  2. Monitorear acuse y conciliación.

Checklist: identidad validada, doble aprobación, conciliación OK.